問題已解決
您好老師,本期有銷項,無進(jìn)項 ,但是上期有留抵 當(dāng)月的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊



要交稅嗎,二級應(yīng)交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時要計提 。
2023 02/20 15:45

flower 

2023 02/20 15:56
要交稅的

易 老師 

2023 02/20 16:01
1、計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

flower 

2023 02/20 16:16
好的 謝謝老師

易 老師 

2023 02/20 16:23
不客氣,有空給五星好評:,
