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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅是當(dāng)月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),然后減去上期留抵對(duì)嗎?



你好,增值稅一般 納稅人應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額——上期留抵稅額
2019 07/02 12:05

84785045 

2019 07/02 12:08
轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)按照銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的金額,還是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減留抵的金額

鄒老師 

2019 07/02 12:12
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是 銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的金額

84785045 

2019 07/02 12:15
這樣計(jì)提的增值稅和附加稅不實(shí)際繳納的多了如何處理?

鄒老師 

2019 07/02 12:55
你好,計(jì)提的增值稅和附加稅不實(shí)際繳納的多了,這里的不實(shí)際繳納的多了是什么意思?

84785045 

2019 07/02 13:16
計(jì)提的比實(shí)際交的多了。不好意思,打錯(cuò)字了。

鄒老師 

2019 07/02 13:25
你好,這樣不會(huì)導(dǎo)致多結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅啊
比如之前有留抵1萬,本期銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)8萬,按2萬做轉(zhuǎn)出未交增值稅處理,之前還有余額1萬,只需要繳納1萬的增值稅就是了
