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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
就是公司辦培訓(xùn)班請(qǐng)講師講課(非主營(yíng)業(yè)務(wù)) 個(gè)稅和勞務(wù)發(fā)票都是公司去開(kāi),員工來(lái)報(bào)銷(xiāo)增值稅及附加金額時(shí) 增值稅是否可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),這整條線(xiàn)從支付勞務(wù)開(kāi)始如何做賬



這些稅費(fèi)不能計(jì)入到勞務(wù)費(fèi)里面。
2021 10/27 10:59

84785002 

2021 10/27 11:21
增值稅也不可以么?我支付給講師的時(shí)候是 扣除了增值稅的

東老師 

2021 10/27 11:22
增值稅這些稅費(fèi)是不能稅前扣除的

84785002 

2021 10/27 11:23
比如稅前是3000,我支付的是2970.3-個(gè)稅

84785002 

2021 10/27 11:24
那我支付給講師的是扣除增值稅的,銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)就是不含增值稅的

84785002 

2021 10/27 11:25
和發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)不一樣 這個(gè)沒(méi)關(guān)系么

東老師 

2021 10/27 11:25
你按照實(shí)際支付多少做賬就行。

84785002 

2021 10/27 11:35
那就是發(fā)票金額是3585.5,支付3000,做賬時(shí)借銷(xiāo)售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)3550,貸個(gè)稅550,銀行存款3000 就可以時(shí)么

東老師 

2021 10/27 11:35
對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,這么做就行。
