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問題已解決

就是我們有講師勞務(wù)費(fèi)用,發(fā)票是公司去幫忙代開得,根據(jù)開票金額不含增值稅申報個稅,我做賬的時候借銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)(這個金額是不含增值稅得) 貸銀行存款 ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅,員工來報銷代付得增值稅和附加稅后,是不是可以把增值稅金額放入銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)

84785008| 提問時間:2021 10/27 10:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,單位主營是什么的?如果是培訓(xùn)的話,應(yīng)該是做主營業(yè)務(wù)成本里面。
2021 10/27 10:11
郭老師
2021 10/27 10:11
你按發(fā)票的價稅合計做到銷售費(fèi)用里面。
84785008
2021 10/27 10:19
主營的是銷售醫(yī)療器械 講師是我們搞一些培訓(xùn)班 邀請的
郭老師
2021 10/27 10:20
可以做到銷售費(fèi)用里面的。
84785008
2021 10/27 10:21
那我上面?zhèn)€得做法是不是對的?因?yàn)槲覀兪前床缓鲋刀惤痤~報稅付款得,付款的時候是不是銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)(這個金額是不含增值稅得),收到發(fā)票后,員工來報銷墊付得增值稅得時候,就借銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)(增值稅金額)貸銀行存款
郭老師
2021 10/27 10:22
對的是的,應(yīng)該是填寫的發(fā)票的價稅合計。
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