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老師,這個題中問2024.3月賣房子在甲市交多少增值稅,為什么要抵減2019年3月購進這個房子的進項稅1100萬?

小蝸牛| 提問時間:09/21 11:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在增值稅的抵扣規(guī)則里,一般納稅人購進不動產(chǎn)等固定資產(chǎn),其進項稅額是可以抵扣的。該公司 2019 年 3 月購進用于經(jīng)營的酒店式公寓,取得了增值稅專用發(fā)票,注明稅額 1100 萬元,按照規(guī)定,這部分進項稅額是可以用于抵扣后續(xù)增值稅應(yīng)納稅額的。 當 2024 年 3 月轉(zhuǎn)讓該酒店式公寓時,計算在甲市實際繳納的增值稅,需要用當期銷售不動產(chǎn)的銷項稅額,減去可以抵扣的進項稅額(包括購進公寓時的進項稅額 1100 萬)、租入樓房的進項稅額以及預(yù)繳的增值稅等,所以要抵減 2019 年 3 月購進這個房子的進項稅 1100 萬。
09/21 11:30
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