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老師好!駕校收學員3000培訓(xùn)費(記收入),其中1000是管理費,返給教練2000,這2000沒有發(fā)票,要怎么處理才能減輕駕校與教練員雙方的稅務(wù)風險?

27650008195| 提問時間:07/09 22:54
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,教練是全職的還是兼職的 全職的計入工資薪金 兼職的計入勞務(wù)報酬
07/09 22:56
27650008195
07/09 23:03
教練員平常不發(fā)工資,公司也沒給教練交社保,如果計工資,到時要交個稅肯定很多,
Fenny老師
07/09 23:04
那是兼職的要按照勞務(wù)報酬來交個稅。
27650008195
07/09 23:20
計勞務(wù)的話,還是需要對方提供發(fā)票,同時公司作為代扣代繳義務(wù)人申報個稅,對吧?
27650008195
07/09 23:26
直接以學員的考試成績單為依據(jù) 計算教練員返款,計入成本,這種方法可行嗎?
Fenny老師
07/09 23:29
可以的,還是需要教練員開票才能稅前扣除,教練員也要申報個稅。
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