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問題已解決

老師 您好!3月份取得一張運雜費發(fā)票、已抵扣入賬 4月份紅沖紅沖了、已做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 4月份如何做賬?

8019910| 提問時間:06/14 16:32
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,把計入費用的賬紅沖就可以
06/14 16:32
8019910
06/14 16:33
3月份 借 運雜費 進(jìn)項稅 貸應(yīng)付 那4月份紅沖 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 用紅字嗎? 借運雜費 進(jìn)項轉(zhuǎn)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付 這樣對嗎?
劉艷紅老師
06/14 16:34
是的, 是的,就是這樣的
8019910
06/14 16:34
是否需要把進(jìn)項稅換成進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的科目呢?
劉艷紅老師
06/14 16:35
要的,用進(jìn)項轉(zhuǎn)出,相當(dāng)于稅轉(zhuǎn)出來了
8019910
06/14 16:35
如果因是用于集體福利進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的話 是不是借 福利費 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出對嗎?
劉艷紅老師
06/14 16:36
是的,但你在借方用負(fù)數(shù)了,也是一樣的
8019910
06/14 16:38
好的 謝謝
劉艷紅老師
06/14 16:38
不客氣,很高興幫你
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