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問題已解決

老師,為啥這個題里面的增值稅會影響企業(yè)業(yè)所得稅的應納稅額呢? 2.某境外非居民企業(yè)(在我國境內(nèi)未設立機構(gòu)場所)持股 25%的重型機械生產(chǎn)制造企業(yè)位于境內(nèi)某 市區(qū),2024 年全年主營業(yè)務收入 7500 萬元,其他業(yè)務收入 2300 萬元,其他收益 200 萬元,營業(yè)外 收入 1000 萬元,主營業(yè)務成本 6000 萬元,其他業(yè)務成本 1300 萬元,營業(yè)外支出 800 萬元,稅金及 附加 420 萬元,銷售費用 1800 萬元,管理費用 1200 萬元,財務費用 180 萬元,投資收益 1700 萬元。 該企業(yè)自行核算的會計利潤為 1000 萬元。當年發(fā)生的部分具體業(yè)務如下: (1)6 月將自產(chǎn)的兩臺重型機械設備通過市政府捐贈給貧困地區(qū)用于公共設施建設?!盃I業(yè)外支出” 中已列支兩臺設備的成本 200 萬元。經(jīng)查每臺設備不含增值稅市場售價為 140 萬元。未繳納增值稅。 (2)9 月向省

ritaliwang| 提問時間:08/23 10:13
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務專家,注冊會計師,高級會計師
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
增值稅本身不影響企業(yè)所得稅的應納稅額,但增值稅的處理會影響企業(yè)的會計利潤,進而影響企業(yè)所得稅的計算。在題目中,捐贈設備的成本和市場價值之間的差額需要調(diào)整。具體來說:1.營業(yè)外支出:已列支200萬元(成本)。視同銷售收入:應按市場售價確認收入,即280萬元(兩臺設備的不含稅市場售價)。因此,會計利潤需要調(diào)整如下:
-增加營業(yè)外收入280萬元。
-調(diào)整后的營業(yè)外支出仍為200萬元。最終,會計利潤會增加80萬元(280-200),從而影響企業(yè)所得稅的應納稅所得額。
祝您學習愉快!
08/23 10:13
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