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問題已解決

應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)是8190(63000×0.13)課程中是不是算錯了?我拿里錯了,怎么沒有結轉收益或支出

54336666666| 提問時間:07/30 16:21
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務專家
已解答10609個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

增值稅銷項稅額=63000*13%=8190這個是沒有問題的

這里最后需要把固定資產(chǎn)清理科目余額轉到資產(chǎn)處置損益

固定資產(chǎn)清理期末貸方余額=63000-(58000+500)=4500

借:固定資產(chǎn)清理4500

貸:資產(chǎn)處置損益4500

祝您學習愉快!

07/30 16:37
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