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老師,我們工會單獨有賬套,工會經費返到那里,收到返還的工會經費,怎么做賬

84784984| 提問時間:2024 12/15 10:53
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
收到返還工會經費時,借記“銀行存款”,貸記“撥繳經費收入”。若需分配,按相應分配情況做分錄。使用經費時,根據不同支出用途,如職工活動、維權、業(yè)務等,借記相應支出科目,貸記“銀行存款”等。期末,將收入類科目余額結轉至“工會經費結余”貸方,支出類科目余額結轉至其借方。
2024 12/15 10:55
84784984
2024 12/15 11:00
沒有撥繳經費收入這個科目他
羊小羊老師
2024 12/15 11:03
相識的科目也可以的,比如上級補助收入
84784984
2024 12/15 11:05
這個屬于主營業(yè)務收入嗎
84784984
2024 12/15 11:05
還是其他
羊小羊老師
2024 12/15 11:12
收到返還的工會經費一般不屬于主營業(yè)務收入。
84784984
2024 12/15 11:22
支出去的時候只能是福利費啥的,難道應付職工薪酬里支出去,還要計提?
羊小羊老師
2024 12/15 11:24
工會經費支出并非僅限福利費。使用時需先計提并通過“應付職工薪酬”核算,這既符合會計準則要求,便于管理監(jiān)督、保證財務數據準確,又能遵循稅收法規(guī),確保企業(yè)合法合規(guī)處理工會經費。
84784984
2024 12/15 11:33
好的謝謝
羊小羊老師
2024 12/15 11:40
同學客氣了,周末愉快!
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