問題已解決
老師請教一下哈,7月份收到專票,發(fā)票已經(jīng)抵扣,7月份還申報了留抵退稅,今天對方過來說,7月份票開錯了,叫我們做紅沖,請問老師怎么紅沖哈?



你好,這個應(yīng)該是對方紅沖,你們確認(rèn)。
2024 11/28 16:37

宋生老師 

2024 11/28 16:37
他估計是叫你們開紅字信息表,然后他們開紅字發(fā)票給你們。

84784967 

2024 11/28 16:42
7月份專票已抵扣,還做了留抵退稅,今天過來說做紅沖,這對我們公司有影響嗎?

宋生老師 

2024 11/28 16:42
你好,因?yàn)槟阋D(zhuǎn)出,你已經(jīng)退過稅了嗎?

84784967 

2024 11/28 16:45
已經(jīng)收到了留抵退稅了

宋生老師 

2024 11/28 16:46
你好,這個正常來說是沒有什么問題,只要新補(bǔ)充開的發(fā)票跟之前的是一樣的哈。金額沒變的話一般沒問題。

84784967 

2024 11/28 17:42
金額變了,少了250元

宋生老師 

2024 11/28 17:45
你好,這樣子的話對退稅是有影響的

84784967 

2024 11/28 17:45
如果我沒有申報留抵退稅,可以做紅沖,是嗎?

宋生老師 

2024 11/28 17:45
對啊,其實(shí)這個主要就是跟退稅這個有關(guān)系,別的倒是沒有什么。

84784967 

2024 11/28 17:46
我當(dāng)時也是給對方公司那樣說的

宋生老師 

2024 11/28 17:46
你好,你說的是沒問題的了。

84784967 

2024 11/28 17:47
謝謝老師了!

宋生老師 

2024 11/28 17:47
你好,不用客氣的了。
