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老師請問,工資應(yīng)發(fā)1000,社保100,實(shí)發(fā)900,那么工資按900計提,另計提社保100,這樣做賬對嗎?



借:管理費(fèi)用/營業(yè)費(fèi)用/制造費(fèi)用 1000
貸:應(yīng)付職工薪酬 1000
借:應(yīng)付職工薪酬 1000
貸: 其他應(yīng)付款-職工保險 100
現(xiàn)金 900
繳納社保時個人擔(dān)負(fù)部分沖減其他應(yīng)付款-職工保險
2024 11/20 11:07

84784966 

2024 11/20 11:31
社保要做一筆計提分錄嗎?

84784966 

2024 11/20 11:33
就是單位部分的要計提吧,個人部分繳納時了沖其他應(yīng)付款

cindy趙老師 

2024 11/20 11:33
社保扣款時做就行。
借:管理費(fèi)用/營業(yè)費(fèi)用/制造費(fèi)用 (企業(yè)擔(dān)負(fù)部分)
? ? ? 其他應(yīng)付款? -職工保險? ?(個人擔(dān)負(fù)部分)
貸:銀行存款? ? ?扣款總金額

84784966 

2024 11/20 11:36
好的,謝謝老師

cindy趙老師 

2024 11/20 11:41
不客氣,請給好評哦!

84784966 

2024 11/20 14:30
社保扣款時做就行。
借:管理費(fèi)用/營業(yè)費(fèi)用/制造費(fèi)用 (企業(yè)擔(dān)負(fù)部分)
其他應(yīng)付款 -職工保險 (個人擔(dān)負(fù)部分)
貸:銀行存款 扣款總金額
老師您說扣款時直接做,那就是社保不用計提是嗎?

cindy趙老師 

2024 11/20 14:36
需不需要計提要根據(jù)各企業(yè)的情況確定,兩種方式可以選擇一種。
?社保不用計提的情況下,會計分錄的處理方式如下?:?
1.?1.支付工資時的分錄?:
2.?2.支付當(dāng)月社保時的分錄?:
? ? ? ? ?這種方式下,社保費(fèi)用直接計入管理費(fèi)用,并在支付時直接從銀行存款中扣除。
?如果需要進(jìn)行計提,會計分錄的處理方式如下?:
1.?計提工資時的分錄?:
2.?計提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金時的分錄?:
3.?發(fā)放工資時的分錄?:
4.?繳納社保和公積金時的分錄?:

cindy趙老師 

2024 11/20 14:38
社保不用計提的情況下,會計分錄的處理方式如下?:?12
1.??????? ?支付工資時的分錄?:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
2.??????? ?支付當(dāng)月社保時的分錄?:
借:管理費(fèi)用-社保(公司部分)
其他應(yīng)收款-社保(個人部分)
貸:銀行存款
這種方式下,社保費(fèi)用直接計入管理費(fèi)用,并在支付時直接從銀行存款中扣除。
?如果需要進(jìn)行計提,會計分錄的處理方式如下?:
1.??????? ?計提工資時的分錄?:
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2.??????? ?計提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金時的分錄?:
借:管理費(fèi)用-社保(公司部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
3.??????? ?發(fā)放工資時的分錄?:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個人負(fù)擔(dān)的部分)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
4.??????? ?繳納社保和公積金時的分錄?:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個人負(fù)擔(dān)的部分)
貸:銀行存款。

84784966 

2024 11/20 15:28
謝謝老師這么細(xì)心?。?/div>

cindy趙老師 

2024 11/20 15:29
不客氣,請給好評哦!


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