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老師好,請(qǐng)問一下2024.10月支付2024.8-10月物業(yè)管理費(fèi)10000元,并收到發(fā)票10000元,請(qǐng)問2024年10月如何寫會(huì)計(jì)分錄

84784982| 提問時(shí)間:2024 11/07 15:34
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等 10000 貸:銀行存款 10000 根據(jù)成本對(duì)象判斷借方科目,一般是管理費(fèi)用哈。
2024 11/07 15:37
84784982
2024 11/07 15:39
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,請(qǐng)問這一個(gè)季度的物業(yè)費(fèi)不需要分?jǐn)倖?/div>
Fenny老師
2024 11/07 15:40
如果是專用發(fā)票且能抵扣的情況 借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
84784982
2024 11/07 15:41
老師好,我這是小規(guī)模納稅人,怎么會(huì)有抵扣?
84784982
2024 11/07 15:41
收到的是普通發(fā)票。
Fenny老師
2024 11/07 15:41
小規(guī)模就是 借:管理費(fèi)用 10000 貸:銀行存款10000
Fenny老師
2024 11/07 15:42
那就不能抵扣一起計(jì)入成本費(fèi)用就可以了。
84784982
2024 11/07 15:43
老師好,這個(gè)不是一個(gè)月的,是一個(gè)季度的物業(yè)管理費(fèi)。
Fenny老師
2024 11/07 15:46
不用分?jǐn)偱?,直接記賬就可以了。因?yàn)闆]有涉及對(duì)個(gè)分擔(dān)對(duì)象。
Fenny老師
2024 11/07 15:47
可以加備注幾月到幾月的物管費(fèi)哈。
84784982
2024 11/07 15:48
老師三個(gè)月的成本直接記在一個(gè)月的成本上,不合理吧?
Fenny老師
2024 11/07 15:50
同學(xué)是按月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)嗎。如果不是按月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的話,這個(gè)不影響哦。
84784982
2024 11/07 15:50
是啊,每個(gè)月都要做賬啊。
Fenny老師
2024 11/07 15:52
如果是這樣 ,那你每月就要做一筆 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 后面付的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
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