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問題已解決

老師好,我們是一般納稅人,計提應(yīng)交增值稅額的時候,一定要把銷項稅額和進(jìn)項稅額先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

84784995| 提問時間:2024 10/27 10:27
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!一般納稅人在計提應(yīng)交增值稅時,確實需要將銷項稅額和進(jìn)項稅額先轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”賬戶。這樣做是為了計算出應(yīng)交稅額的凈額,即銷項稅額減去進(jìn)項稅額后的差額,這部分就是需要繳納的增值稅。這個過程有助于清晰地反映稅務(wù)負(fù)債情況。
2024 10/27 10:29
84784995
2024 10/27 10:50
記錄到轉(zhuǎn)出未交增值稅后,還需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
小智老師
2024 10/27 10:52
是的,記錄到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”后,你需要將計算出的應(yīng)交增值稅凈額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”賬戶。這個步驟是為了顯示你實際欠繳的稅款金額,便于后續(xù)的稅款支付和賬務(wù)處理。
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