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其他應付款余額在借方,那么出報表時應放在其他應收款借方還是放在其他應付款貸方負數(shù)呢?

84785009| 提問時間:2024 09/18 09:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,報表的時候就體現(xiàn)在其他應付款借方就成
2024 09/18 09:27
84785009
2024 09/18 09:28
為什么金蝶軟件放在其他應收款借了
東老師
2024 09/18 09:28
可能是你們軟件自己設置的問題
84785009
2024 09/18 09:32
那正確做法是放其他應付還是其他應收呢?
東老師
2024 09/18 09:34
正確做法應該是放到其他應收款
84785009
2024 09/18 10:19
那個軟件如何調(diào)才能出的報表是對的呢?
東老師
2024 09/18 10:20
那你得和軟件服務商確認一下
84785009
2024 09/18 10:24
一般是需要自己手動調(diào)還是軟件商會設置好的?
東老師
2024 09/18 10:25
一般得讓服務商給你們設置才行
84785009
2024 09/18 10:49
期未借方是100,期未貸方200,那樣是不是財報上直接是應付貸方100嗎?
東老師
2024 09/18 10:57
是的,正負之后就是貸方100
84785009
2024 09/18 10:59
報表可以相互抵消填寫金額嗎?我看會計事務所給我報告是借方余額填寫在應收那里,貸方余額是填寫在應付貸方,沒有相抵扣填寫的
東老師
2024 09/18 11:00
比如說你的科目是不同的比如說其他應付款和其他應收款既不能抵消
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