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你好,6月份預付污水處理費是借預付貸銀存,然后分攤借制造貸預付,7月份收到發(fā)票怎么做賬呢



你好!這個你可以貼在制造費用這個憑證里面
2024 07/25 08:33

84784991 

2024 07/25 08:35
稅怎么處理呢,制造費用分攤的時候做的

84784991 

2024 07/25 08:36
分攤的時候不要分攤稅吧

宋生老師 

2024 07/25 08:36
你好!你是說進項稅嗎

84784991 

2024 07/25 08:37
對的,6月付款,7月收發(fā)票

宋生老師 

2024 07/25 08:38
你好!這個稅不影響的。你可以借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅待認證進項稅,貸預付賬款。
然后借制造費用貸,預付賬款。把這個預付賬款的金額換算成不含稅的,以后都直接攤銷,不用管這個金項。

84784991 

2024 07/25 08:42
后面抵扣的話是應(yīng)交進項貸應(yīng)交待抵扣嗎

宋生老師 

2024 07/25 08:44
你好!你如果認證了,就是待抵扣

84784991 

2024 07/25 09:02
公司管理人員代墊支付員工預支工資款,現(xiàn)在報銷怎么做賬呢

宋生老師 

2024 07/25 09:05
你好,借應(yīng)付職工職工薪酬,貸其他應(yīng)付款

84784991 

2024 07/25 09:07
付款的時候就是借其他貸銀存嗎

宋生老師 

2024 07/25 09:08
你好!是的,就是這樣了

84784991 

2024 07/25 09:47
小規(guī)模開票給公司,公司不能抵扣,但是能稅前扣除是嗎

宋生老師 

2024 07/25 09:56
你好!是的,如果是專票,也是可以抵扣的??梢远惽翱鄢?/div>

84784991 

2024 07/25 10:20
公司給員工個人發(fā)放獎金,但是沒有核個稅怎么辦

宋生老師 

2024 07/25 10:21
你好!你說沒有核,是沒有申報嗎
你可以按實際業(yè)務(wù)補申報就行

84784991 

2024 07/25 10:21
記賬按正常的嗎,還是不通過應(yīng)付職工薪酬,直接借費用貸銀存呢

宋生老師 

2024 07/25 10:22
您好!這個是要通過應(yīng)付職工薪酬的

84784991 

2024 07/25 10:22
對的,下個月補申報可以嗎

宋生老師 

2024 07/25 10:23
你好!可以的。操作沒問題


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