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問題已解決

您好!老師,我想問一下。例如5月我計提工資30000,六月發(fā)放發(fā)現多提了1000,那我沖之前計提的,是要反結賬,做在五月份嗎?還是六月份日期做沖計提分錄呢

84784955| 提問時間:2024 07/18 21:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 在的六月份紅沖就行
2024 07/18 21:23
84784955
2024 07/18 21:26
沖3萬,然后在計提2.9萬,再發(fā)放?
郭老師
2024 07/18 21:27
沖多計提的差額就可以的 借應付職工薪酬工資, 借管理費用工資-1000
84784955
2024 07/18 21:31
一般是不反結賬的是吧?感覺在六月份的話,就不體現權證發(fā)生制了?那什么情況下反結賬呢
郭老師
2024 07/18 21:35
你反結賬修改的話,你先報給稅務局的也得修改,你看一下你能修改了
84784955
2024 07/18 21:44
好像也好麻煩呢。
郭老師
2024 07/18 21:45
那你就不如在這個月調整一下的
描述你的問題,直接向老師提問
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