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問(wèn)題已解決

老師,一般納稅人銷售自己使用過(guò)的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),應(yīng)該按多少的稅率開(kāi)具增值稅專用發(fā)票

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/04 18:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)可以按3%來(lái)開(kāi)具了
2024 07/04 18:46
84784949
2024 07/04 18:50
不是3%減按2%征收嗎
宋生老師
2024 07/04 18:51
你好1是的。可以減,但是開(kāi)發(fā)票還是3%
84784949
2024 07/04 18:51
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。
宋生老師
2024 07/04 18:51
你好!是的。開(kāi)是3%繳稅是2%
84784949
2024 07/04 18:52
那可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎
宋生老師
2024 07/04 18:52
你好!可以的可以開(kāi)了
84784949
2024 07/04 18:56
好的,謝謝
宋生老師
2024 07/04 18:58
你好!不用客氣的了
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