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小規(guī)模納稅人,21年10月收到稅控盤服務(wù)費,加稅合計260.會計做賬做的借:應(yīng)交稅費_待認(rèn)證進項稅額260,貸:銀行存款260.我看到21年底一直也沒有抵扣,這種怎么處理呢

84785016| 提問時間:2024 06/27 16:28
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,什么時候企業(yè)交稅的時候就可以抵扣
2024 06/27 16:28
84785016
2024 06/27 16:44
21年一直沒有抵扣,年底我是計入那個科目呢,我看到之前會計是計入的資產(chǎn)表其他非流動資產(chǎn)的,
東老師
2024 06/27 16:44
這個記錄到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,減免稅款就可以。
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