問題已解決
稅控設(shè)備的服務(wù)費260,目前在借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)趴著,后續(xù)應(yīng)該怎么處理?



你好,這個抵扣了嗎?
2023 11/28 11:24

84785025 

2023 11/28 11:27
借,減免稅款,貸管理費用,這么做的

郭老師 

2023 11/28 11:30
你好,抵扣了沒有,這個是抵扣的,你看一下申報表里面申報抵扣了沒有?

84785025 

2023 11/28 11:40
如果抵扣會在申報表的哪里顯示?

郭老師 

2023 11/28 11:43
你好,主表應(yīng)納稅減征額里面。

84785025 

2023 11/28 11:44
沒有抵扣

郭老師 

2023 11/28 11:47
沒有借管理費用
貸應(yīng)交稅費減免稅款紅沖了。

84785025 

2023 11/28 11:48
那如果抵扣了怎么操作

郭老師 

2023 11/28 11:50
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款。
