問題已解決
老師:本公司適用的是小企業(yè)會計準則,稅局稽查要求補交以前年度增值稅,附加稅及所得稅共30多萬,如何記賬?如何申報?



你好,是需要補收入還是進項不合格?
2024 06/24 14:21

84785015 

2024 06/24 14:22
補交稅款20多萬,滯納金14萬,

郭老師 

2024 06/24 14:23
什么原因補交?是收入少做了嗎?還是你的進項不合格?

84785015 

2024 06/24 14:23
是加油站,稅局認為隱藏收入,就要交稅。

郭老師 

2024 06/24 14:24
借,應收賬款或者預收賬款
貸,利潤分配,未分配利潤,
應交稅費,應交增值稅銷項。
借,應交稅費、應交增值稅銷項
貸應交稅費,查補稅款。
借,利潤分配,未分配利潤
貸應交稅費附加稅,所得稅,
借,應交稅費,查補稅款,
應交稅費附加稅,
應交稅費,企業(yè)所得稅。
貸,銀行存款。

84785015 

2024 06/24 14:26
那這20多萬影響利潤分配——未分配利潤,申報財務報表還需要修改24年的期初數(shù)?

郭老師 

2024 06/24 14:28
不用的這里可以忽略的。
