問題已解決
我們從對方購買貨物,后來給別人開紅字信息表了,我們這邊怎么做賬啊



您好,你直接沖減成本就可以了,把前面的分錄做負(fù)數(shù)
2024 06/06 10:01

84785024 

2024 06/06 10:02
之前做的是借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款

84785024 

2024 06/06 10:02
還沒有結(jié)轉(zhuǎn)庫存

84785024 

2024 06/06 10:03
我怎么做現(xiàn)在,借:庫存商品負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)嗎

劉艷紅老師 

2024 06/06 10:04
可以的,這樣做也沒有問題的

84785024 

2024 06/06 10:05
好的,謝謝老師

劉艷紅老師 

2024 06/06 10:12
不客氣,很高興幫你
