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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問去年多計(jì)提了30萬工資,今年匯算清繳已交稅,怎么做賬?



你好,當(dāng)時計(jì)提的時候怎么做的呢?
2024 06/05 11:55

84785015 

2024 06/05 12:00
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬

84785015 

2024 06/05 12:00
現(xiàn)在還有30萬沒有沖完,已經(jīng)交了所得稅

東老師 

2024 06/05 12:00
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整。借,以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤。

84785015 

2024 06/05 12:02
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

東老師 

2024 06/05 12:03
借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤

84785015 

2024 06/05 12:04
謝謝老師

東老師 

2024 06/05 12:05
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝
