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問題已解決

老師,請問去年多計(jì)提了30萬工資,今年匯算清繳已交稅,怎么做賬?

84785015| 提問時間:2024 06/05 11:55
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,當(dāng)時計(jì)提的時候怎么做的呢?
2024 06/05 11:55
84785015
2024 06/05 12:00
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
84785015
2024 06/05 12:00
現(xiàn)在還有30萬沒有沖完,已經(jīng)交了所得稅
東老師
2024 06/05 12:00
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整。借,以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤。
84785015
2024 06/05 12:02
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
東老師
2024 06/05 12:03
借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤
84785015
2024 06/05 12:04
謝謝老師
東老師
2024 06/05 12:05
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝
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