問題已解決
老師:你好!這個月開發(fā)票,下個月發(fā)貨,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?暫估成本嗎?分錄怎么做?



你好,下個月發(fā)貨,應(yīng)當下個月開具發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品?
2024 06/02 15:16

84785011 

2024 06/02 15:18
先開票收款的,銷售商談好的,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?

鄒老師 

2024 06/02 15:19
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容?

84785011 

2024 06/02 15:20
就是可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,等下面成本確認了再調(diào)整,可以嗎?

84785011 

2024 06/02 15:21
下月實際發(fā)出貨物后成本確認了再調(diào)整成本,可以嗎?

鄒老師 

2024 06/02 15:21
你好,根據(jù)你描述的情況,只能是這樣了?
正規(guī)操作,應(yīng)當是發(fā)貨了才確認收入開具發(fā)票,而不是提前把發(fā)票就開具了的

84785011 

2024 06/02 15:22
好的,謝謝老師!

鄒老師 

2024 06/02 15:23
不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利?
