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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,5月份我們公司收到貨款,貨也發(fā)給客戶了,公司客戶要求6月份開發(fā)票,那5月份的賬我該確定收入么?產(chǎn)品已經(jīng)出庫了,結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本了!



您好
5月份做未開票收入 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
6月份開具發(fā)票后把未開票收入及結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖 根據(jù)開具的發(fā)票再確認(rèn)收入跟結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024 05/27 10:34

bamboo老師 

2024 05/27 10:50
5月份先結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的啊
5月份做未開票收入 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本? 我前面也說了啊
未開票收入跟開票一樣的寫分錄 只是憑證附件少一張銷售發(fā)票

bamboo老師 

2024 05/27 12:00
5月份就應(yīng)該有銷項(xiàng)稅額的哈

bamboo老師 

2024 05/27 12:39
沒開票也要寫銷項(xiàng)稅額 5月份繳稅
6月份開票,增值稅不需要再交

bamboo老師 

2024 05/27 20:37
5月份做未開票收入確認(rèn) 申報(bào)繳納增值稅
6月份開具發(fā)票后 未開票收入紅沖 然后根據(jù)發(fā)票再寫分錄 不影響當(dāng)月

bamboo老師 

2024 05/27 21:25
未開票收入 確認(rèn)的時(shí)候 對(duì)應(yīng)要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額 并對(duì)應(yīng)納稅申報(bào)
下個(gè)月開具發(fā)票的時(shí)候 未開票收入紅字 開票藍(lán)字 下個(gè)月就不需要交稅了
這個(gè)您不能理解啊

84785020 

2024 05/27 10:49
老師,我5月份先結(jié)轉(zhuǎn)成本不行么?還有做為開票收入的分錄怎么寫呢?

84785020 

2024 05/27 11:52
老師,你看我寫的分錄對(duì)么?

84785020 

2024 05/27 12:24
沒開票也要寫銷項(xiàng)稅額么?那我6月份開票,增值稅交到6月份了

84785020 

2024 05/27 16:07
那這分錄怎么寫,不是那個(gè)學(xué)開票那個(gè)學(xué)交稅么

84785020 

2024 05/27 16:08
是那個(gè)月

84785020 

2024 05/27 16:14
現(xiàn)在當(dāng)月開票稅局系統(tǒng)自動(dòng)顯示銷項(xiàng)票,我開到6月份??

84785020 

2024 05/27 16:16
老師,我想的是5月份寫銷項(xiàng)稅,6月份開票,6月份繳納增值稅

84785020 

2024 05/27 21:22
老師,你說的我不懂,不過還是謝謝你
