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問題已解決

請問我們是銷售方,我們購買了原料又直接賣給客戶,5月收到一筆貨款,6月收齊貨款尾款以應(yīng)收賬款做賬,7月才開發(fā)票給客戶。怎么做賬

84785000| 提問時間:2022 09/03 17:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 5月收到一筆貨款 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 6月收齊貨款尾款 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 7月才開發(fā)票給客戶 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2022 09/03 17:29
84785000
2022 09/03 17:30
5月和6月都是以應(yīng)收賬款做賬,不是預(yù)收賬款,7月需要調(diào)過來嗎
鄒老師
2022 09/03 17:32
你好,不需要。 可以把預(yù)收賬款科目? 換成? 應(yīng)收賬款? ?科目的?
84785000
2022 09/03 17:35
摘要寫什么
鄒老師
2022 09/03 17:40
你好,具體是哪一筆業(yè)務(wù)的摘要呢? 這里有三筆啊?
84785000
2022 09/03 17:42
7月這筆賬
鄒老師
2022 09/03 17:43
你好,7月這筆賬的摘要:銷售貨物
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