問題已解決
當(dāng)月發(fā)票不認(rèn)證做賬是:借:管理費用-辦公費 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 到了月底怎么做賬呢?



你好!是的。這樣就可以了。
等你認(rèn)證后再做別的
2024 04/26 14:57

84784955 

2024 04/26 14:59
老師,描述有誤,
到了第二個月,如果發(fā)票認(rèn)證后 該怎么做賬呢?

宋生老師 

2024 04/26 15:02
你好,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅代認(rèn)證進(jìn)項稅額。
