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問題已解決

老師您好!我公司去年虧損,所得稅匯算清繳把沒有發(fā)票的和業(yè)務招待費調增了,因為是虧損,所以也不用交稅,那我今年的帳需要調嗎?

84784980| 提問時間:2024 04/24 09:49
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,匯算清繳的調增,是會計和稅務之間的差異。不需要調整會計賬務的。
2024 04/24 09:49
84784980
2024 04/24 10:00
如果是要補稅500元的話,那么就是借未分配利潤500貸應交稅費企業(yè)所得稅嗎
微微老師
2024 04/24 10:01
補稅,就是要繳納所得稅。對嗎
84784980
2024 04/24 10:16
是的,那我這樣調帳是對的嗎
微微老師
2024 04/24 10:17
您好,這個是對的呢。
84784980
2024 04/24 10:26
還是要借以前年度調整損益貸應交稅費應交所得稅?哪種更好?
微微老師
2024 04/24 10:28
您好,如果是企業(yè)準則用借以前年度調整損益貸應交稅費應交所得稅;小企業(yè)用之前那個
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