當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
費(fèi)用暫估入賬后如何沖銷,之前做了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-暫估



同學(xué),你好
你是之后來(lái)發(fā)票了嗎?
2024 04/19 15:03

84785042 

2024 04/19 21:17
有的,那分錄怎么做

小菲老師 

2024 04/20 08:44
同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:其他應(yīng)付款-暫估 負(fù)數(shù)
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款

84785042 

2024 04/20 08:51
如果沒(méi)有發(fā)票回來(lái)呢

小菲老師 

2024 04/20 08:52
同學(xué),你好
借:其他應(yīng)付款
貸:以前年度損益調(diào)整
