問題已解決
老師你好,我想請問一下計提電費沒有發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,次月收到發(fā)票并付款的賬務(wù)處理。



同學(xué),你好
借:管理費用-電費
貸:應(yīng)付賬款
次月來發(fā)票
借:管理費用-電費? 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款? ?負數(shù)
借:管理費用-電費
貸:應(yīng)付賬款
2024 04/15 14:23

84784975 

2024 04/15 14:27
稅費要不要計呢

小菲老師 

2024 04/15 14:28
同學(xué),你好
不需要的

84784975 

2024 04/15 14:28
付款的時候呢

84784975 

2024 04/15 14:29
那我這筆電費的進項稅計哪里

小菲老師 

2024 04/15 14:29
同學(xué),你好
你是之后開具了專票嗎?

84784975 

2024 04/15 14:30
我計提的時候是不含稅金額還是含稅金額

84784975 

2024 04/15 14:31
是的,付款的時候已經(jīng)收到專票了

小菲老師 

2024 04/15 14:31
同學(xué),你好
計提按照不含稅金額

84784975 

2024 04/15 14:35
這個可以嗎

小菲老師 

2024 04/15 14:35
同學(xué),你好
是可以的
