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問(wèn)題已解決

老師這個(gè)月我們進(jìn)項(xiàng)多,沒(méi)有繳納增值稅,我還要計(jì)提稅金和附加稅嗎?另外我還有多余的留抵稅。我要怎么做會(huì)計(jì)處理?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/21 13:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
沒(méi)有交增值稅就不要計(jì)提附加稅。
2024 03/21 13:10
玲老師
2024 03/21 13:10
多余的進(jìn)項(xiàng)期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 未交增值稅待轉(zhuǎn)出多交增值稅。
84784957
2024 03/21 13:13
意思就是我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多,甚至還有留底的,我這個(gè)月不用做任何賬務(wù)處理是嗎?不用計(jì)提,也不用做其他的任何分錄,只有產(chǎn)生了要繳納的增值稅,才要做計(jì)提,和繳納的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎?
玲老師
2024 03/21 13:14
這樣處理對(duì)的沒(méi)有實(shí)際交的增值稅,不計(jì)提附加稅。
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