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問題已解決

我們這個月有留抵稅,計提增值稅分錄怎么做呢?

84785045| 提問時間:2023 04/14 10:40
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
期末結(jié)轉(zhuǎn),這樣結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2023 04/14 10:42
84785045
2023 04/14 10:42
具體的分錄,全部的,寫的詳細(xì)一點
玲老師
2023 04/14 10:46
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅?
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