當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
購(gòu)買一個(gè)軟件,年前12月付了三萬(wàn),上月付了三萬(wàn),我都做到管路費(fèi)用辦公費(fèi)了,這個(gè)月再付了一筆尾款,這個(gè)需要攤銷嗎?



同學(xué)你好
計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)才可以攤銷
2024 03/20 10:59

84785010 

2024 03/20 11:11
那之前月份的,怎么辦呢?

樸老師 

2024 03/20 11:14
同學(xué)你好
沖減辦公費(fèi)
計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)就可以
一塊計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)

84785010 

2024 03/20 11:36
那跨年的怎么辦呢?科目怎么寫?

樸老師 

2024 03/20 11:42
第一次付款先計(jì)入往來(lái)科目
等收到全部發(fā)票在計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)

84785010 

2024 03/20 11:49
第一次也收到發(fā)票了,計(jì)入辦公費(fèi)了,這筆是年前發(fā)生的,現(xiàn)在要怎么處理?

樸老師 

2024 03/20 11:56
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢

84785010 

2024 03/20 13:09
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 

2024 03/20 13:13
借無(wú)形資產(chǎn)
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
這樣

84785010 

2024 03/20 14:27
那攤銷時(shí)科目怎么寫?

樸老師 

2024 03/20 14:33
計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)
