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收到紅字負數(shù)進貨專票,怎么做分錄



您好, 做負數(shù)分錄就可以了
2024 03/18 16:17

84784969 

2024 03/18 16:18
進項稅費轉(zhuǎn)出的分錄怎么做

劉艷紅老師 

2024 03/18 16:19
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出

84784969 

2024 03/18 16:29
進項稅額轉(zhuǎn)出還需要再結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎

劉艷紅老師 

2024 03/18 16:30
要的,要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的

84784969 

2024 03/18 16:30
結(jié)平進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做

劉艷紅老師 

2024 03/18 16:32
借:管理費用等科目
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
