問題已解決
我們2月開了一張發(fā)票給甲方,異地項目的工程,需要預繳2%的增值稅及附加稅,現在的問題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖,重新開一張比這個發(fā)票金額小的發(fā)票,那我們多預繳了的稅怎么處理?且這邊3月也沒有別的項目要開發(fā)票,到時候3月紅沖,重新開,收入會變成負數怎么處理?



您好
收入總的不會是負數的啊 只是3月份的是負數
多預繳的稅 可以后面繼續(xù)抵減銷項
2024 02/29 14:02

84784991 

2024 02/29 14:04
那3月的稅怎么申報?

bamboo老師 

2024 02/29 14:05
負數跟正數發(fā)票抵消后的金額填寫
按照開票匯總的數據填附表一

84784991 

2024 02/29 15:37
這樣會產生退稅嗎?

bamboo老師 

2024 02/29 15:38
您說的退稅是退預繳增值稅?還是?
