問題已解決
一個公司給我們開的專票 同月又開了一張紅沖的沒有發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在已經(jīng)報稅抵扣了 稅費也交了這種情況更正怎么進(jìn)行處理



同學(xué),你好
你更正申報表,紅字發(fā)票需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024 02/23 14:37

84784948 

2024 02/23 14:38
怎么進(jìn)行更正 轉(zhuǎn)出在哪里處理

小菲老師 

2024 02/23 14:39
同學(xué),你好
申報表更正
紅字發(fā)票填在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一欄

84784948 

2024 02/23 14:40
把稅額填在那里面嘛?

小菲老師 

2024 02/23 14:41
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784948 

2024 02/23 14:42
填寫在這他是黃色行嗎?

小菲老師 

2024 02/23 14:43
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784948 

2024 02/23 14:43
附表二中的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額是不是也得填寫

小菲老師 

2024 02/23 14:45
同學(xué),你好
不是,就做附表二20欄

84784948 

2024 02/23 14:46
這個嘛?主表跟其他地方不用填了?

小菲老師 

2024 02/23 14:47
同學(xué),你好
是的,其他不用填
