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問題已解決
請問老師:2023年10月份老板墊付房租,12月份記賬:借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款,12月底未做攤銷記賬,現(xiàn)在怎么處理?



借利潤分配未分配利潤貸預(yù)付賬款。
2024 01/25 11:35

84784967 

2024 01/25 11:36
我們是籌建期

84784967 

2024 01/25 11:37
匯算清繳需要調(diào)增嗎

郭老師 

2024 01/25 11:37
對的,是的,需要
這個得有發(fā)票才能稅前扣除吧。

84784967 

2024 01/25 11:42
再請問老師:裝修款20萬,12月底憑發(fā)票記賬:借長期待攤費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款~老板,12月也未攤銷,怎么處理?

郭老師 

2024 01/25 11:43
你好,什么時(shí)間完工的,如果是12月份的話,一月份開始分?jǐn)偂?/div>

84784967 

2024 01/25 11:45
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 01/25 11:45
不用客氣,工作愉快。

84784967 

2024 01/25 15:27
下午好,老師!請問:如果通過未分配利潤補(bǔ)記12月的房租攤銷,報(bào)表還需要調(diào)整嗎?

郭老師 

2024 01/25 15:28
沒有發(fā)票的不需要調(diào)整,有發(fā)票的納稅調(diào)減。

84784967 

2024 01/25 15:31
就是只做調(diào)增或者調(diào)減?

郭老師 

2024 01/25 15:37
你好,沒有發(fā)票,你做了成本費(fèi)用需要納稅調(diào)增,如果你已經(jīng)做了利潤分配,未分配利潤,這個不需要的呀。


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