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問題已解決

老師,您好!我想問一下,我們生產(chǎn)企業(yè)出口后,如果沒有留抵稅額,申報(bào)免抵退稅后,退稅為0,我們的進(jìn)項(xiàng)是不用轉(zhuǎn)出的吧?如果我們直接按照免稅處理,是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是嗎?

84785034| 提問時間:2024 01/23 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
是的,對的,是這么理解的。
2024 01/23 16:45
84785034
2024 01/23 17:26
好的,還有一個就是我們可以選一個有期末留抵的月份,然后在次月做免抵退稅申報(bào)的吧,這個是看申報(bào)的上個月的留抵情況的吧,不是看出口當(dāng)月的留抵情況吧
郭老師
2024 01/23 17:30
你好對的 是這么做的
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