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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年工資多計(jì)提了10000,現(xiàn)在2024年賬該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則



同學(xué)您好,借:應(yīng)付職工薪酬,貸: 利潤分配-未分配利潤
2024 01/13 23:44

84785008 

2024 01/13 23:46
老師,那如果我們2022年有1萬工資已經(jīng)計(jì)提了,然后是個(gè)人發(fā)放的,賬上沒做,我現(xiàn)在要補(bǔ)做到2024年12月,該怎么做分錄

易 老師 

2024 01/14 11:18
您之前計(jì)提的會計(jì)分錄是怎么做的?

84785008 

2024 01/14 12:15
之前借管理費(fèi)用職工薪酬,貸應(yīng)付職工工資

易 老師 

2024 01/14 12:21
借:應(yīng)付職工薪酬**貸:銀存,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅

84785008 

2024 01/14 12:22
22年是從個(gè)人賬戶支付的,那就在24年直接貸其他應(yīng)付款是吧老師

易 老師 

2024 01/14 12:25
學(xué)員您好,是的,對的
