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請問如果我12月份的成本票1月份收到了,我12月做了暫估成本,那我1月份收到票了該怎么做賬呢



同學您好,1月份收到發(fā)票,借:主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù);收到發(fā)票后,借:主營業(yè)務成本 發(fā)票數(shù) 貸:應付賬款-暫估 發(fā)票數(shù)
2024 01/13 17:30

請問如果我12月份的成本票1月份收到了,我12月做了暫估成本,那我1月份收到票了該怎么做賬呢
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