問題已解決
老師,開具紅字發(fā)票,分錄是 借 應收賬款負數(shù),貸 主營業(yè)務收入負數(shù) 銷項負數(shù)對嗎?



你好,同學,是的
借 應收賬款負數(shù),貸 主營業(yè)務收入負數(shù) 銷項負數(shù)
2024 01/13 11:28

84784948 

2024 01/13 11:30
那成本要結轉嗎?

冉老師 

2024 01/13 11:31
成本要的
借庫存商品
貸主營業(yè)務成本

84784948 

2024 01/13 11:47
我做的是借 主營業(yè)務成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù) 這樣對嗎?

冉老師 

2024 01/13 11:57
這個沒問題的,同學
