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印花稅申報(bào): 1、小規(guī)模報(bào)季度不含稅收入總金額 2、一般納稅人報(bào)季度,銷+進(jìn)不含稅總收入。 這樣報(bào)對(duì)嗎

84785000| 提問時(shí)間:2024 01/12 15:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)如果沒有合同的話就按照不含稅金額申報(bào)就可以
2024 01/12 15:07
東老師
2024 01/12 15:07
就是按照銷售和購(gòu)進(jìn)不還是收入來算的
84785000
2024 01/12 15:09
老師,意思合同不含稅,我上面的報(bào)法就是正確的對(duì)不
東老師
2024 01/12 15:09
對(duì),上面你說的那這個(gè)就是正確的
84785000
2024 01/12 15:10
老師,一般納稅人我統(tǒng)計(jì)他這個(gè)印花稅,我是通過這個(gè)10月份,11月份,12月份增值稅納稅申報(bào)表的。3個(gè)月的銷項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅全部相加除以0.13。這樣計(jì)算對(duì)的吧?
東老師
2024 01/12 15:10
對(duì)你這么算的話是沒有問題的
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