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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好。已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月發(fā)生采購?fù)素?,請問這筆分錄如何做呢?是通過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)做呢?正確的分錄是什么呢?



同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 01/05 12:30

王曉曉老師 

2024 01/05 12:33
借:應(yīng)付賬款
貸:庫存商品/原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784987 

2024 01/05 12:35
老師,你好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出做在借方還是貸方呢?

王曉曉老師 

2024 01/05 12:39
貸方就可以了的了

84784987 

2024 01/05 13:23
老師,你好。那么進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸方的余額,月末是否要轉(zhuǎn)平呢,應(yīng)轉(zhuǎn)去那個科目呢?

王曉曉老師 

2024 01/05 13:25
找到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84784987 

2024 01/05 13:26
謝謝老師

王曉曉老師 

2024 01/05 13:32
好的,麻煩及時評價(jià),謝謝
