問題已解決
老師取得對方開錯的正數(shù)負(fù)數(shù)發(fā)票不用報印花稅吧,按最后正確的發(fā)票報印花稅吧



你好負(fù)數(shù)發(fā)票不需要報印花稅的。
2023 12/12 11:15

84785016 

2023 12/12 12:06
老師對方開票給我的正數(shù)負(fù)數(shù)都不用把,以最后給的正確成本票報印花稅吧

玲老師 

2023 12/12 12:46
好,比如咱銷售商品。簽訂銷售合同,就按這個買賣合同交印花稅。
你后面就是退貨了,也不影響前面交的
開的負(fù)數(shù)發(fā)票也不用再交稅。

84785016 

2023 12/12 13:29
退貨就是負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,然后開的正確發(fā)票不用交印花稅吧

玲老師 

2023 12/12 13:43
你好? 印花稅不是看發(fā)票? ?發(fā)生下面業(yè)務(wù)就交?

84785016 

2023 12/12 13:57
老師對方開票給我的正數(shù)負(fù)數(shù)都不用報印花稅把,以最后對方給的正確成本票報印花稅吧

玲老師 

2023 12/12 13:59
你好是的是這樣的呢??

84785016 

2023 12/12 20:17
老師我想問下9月份開票購銷合同1萬,11月份紅沖1萬然后開票8千購銷合同,只是規(guī)格型號不太一樣,這樣哪些要交印花稅呢

84785016 

2023 12/12 20:18
之前9萬能退稅嗎

84785016 

2023 12/12 20:19
2老師設(shè)備租賃合同要按租賃合同千分之一交印花稅嗎

玲老師 

2023 12/12 20:45
購銷銷合同金額乘以3/10000繳納印花稅。租賃合同合同金額乘以1‰繳納印花稅。

玲老師 

2023 12/12 20:46
以前交過的稅款不會退稅。

84785016 

2023 12/12 21:41
老師我想問下9月份開票購銷合同1萬,11月份紅沖1萬然后開票8千購銷合同,只是規(guī)格型號不太一樣,這樣哪些要交印花稅呢

玲老師 

2023 12/12 21:45
是按照咱簽訂合同上的金額來交印花稅和你開紅字發(fā)票一點關(guān)系都沒有。
合同金額乘以3/10000。銷售商品的合同就是這樣銷售商品的合同就是這樣計算的。

玲老師 

2023 12/12 21:48
發(fā)你文件
一、誰是印花稅的納稅人?
答:《印花稅法》第一條規(guī)定:在中華人民共和國境內(nèi)書立應(yīng)稅憑證、進(jìn)行證券交易的單位和個人,為印花稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本法規(guī)定繳納印花稅。 在中華人民共和國境外書立在境內(nèi)使用的應(yīng)稅憑證的單位和個人,應(yīng)當(dāng)依照本法規(guī)定繳納印花稅。
二、應(yīng)稅憑證是指什么?
答:《印花稅法》第二條規(guī)定:本法所稱應(yīng)稅憑證,是指本法所附《印花稅稅目稅率表》列明的合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)和營業(yè)賬簿。
