問題已解決
歷史遺留的應(yīng)付賬款余額貸方怎么平賬



您好, 計入營業(yè)外收入就可以了
2023 12/11 16:26

84785021 

2023 12/11 16:27
那收入多了利潤較高不是要交企業(yè)所得稅

84785021 

2023 12/11 16:27
貸方余額比較大的

劉艷紅老師 

2023 12/11 16:28
對呀,這種不要付的,就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,你可以慢慢轉(zhuǎn)

84785021 

2023 12/11 16:30
現(xiàn)在年底了需要清賬的

84785021 

2023 12/11 16:30
急需調(diào)平

劉艷紅老師 

2023 12/11 16:32
那你就一次性轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

84785021 

2023 12/11 16:33
之前做錯賬的

84785021 

2023 12/11 16:34
還有其他方法嗎

劉艷紅老師 

2023 12/11 16:35
如果是做錯賬,就把前面的分錄做負數(shù)分錄

84785021 

2023 12/11 16:39
紅沖嗎 商品有入庫,有結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存商品為零,紅沖,庫存商品為負數(shù)了

劉艷紅老師 

2023 12/11 16:40
因為你前面多做了成本,所以你現(xiàn)在計入營業(yè)外收入也是一樣的,也是交稅

84785021 

2023 12/11 17:00
正確分錄怎么做啊

劉艷紅老師 

2023 12/11 17:02
借:應(yīng)付賬款
貸:營業(yè)外收入
或把前面所有關(guān)于這個的分錄,全都做負數(shù)分錄
