問題已解決
未認證的進項稅額計入應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額),出現(xiàn)了納稅申報表的應交稅費和資產負表上應交稅費的金額對不上



這個很正常的哈,這個余額不需要在申報表上體現(xiàn)
2023 11/28 10:15

84784987 

2023 11/28 15:02
納稅申報表的應交稅費和資產負表上應交稅費的金額不一致,是正?,F(xiàn)象,不需要調整嗎?把待認證進項稅額做這樣的分錄可以嗎?借:其他應收款——待認證進項稅額,這樣納稅申報表的應交稅費和資產負表上應交稅費的金額就會一致

家權老師 

2023 11/28 15:04
不用做賬處理,正?,F(xiàn)象哈

84784987 

2023 11/28 17:03
應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)和其他應收款——待認證進項稅額,這兩種方式都可以嗎

家權老師 

2023 11/28 17:06
自己按習慣做賬就是了,正確申報稅就是原則
