問題已解決
老師,注銷前調(diào)賬該怎么調(diào),轉(zhuǎn)營業(yè)外收入會交稅,該怎么調(diào)不交



你好,同學(xué),
可以直接調(diào)整未分配利潤
2023 11/19 22:58

冉老師 

2023 11/19 23:24
利潤表利潤總額正數(shù)要繳納

冉老師 

2023 11/19 23:25
你們可以資產(chǎn)負(fù)債對沖后調(diào)整

冉老師 

2023 11/20 08:10
注銷的時候
借負(fù)債
貸資產(chǎn)
差額計入營業(yè)外收支

冉老師 

2023 11/20 08:10
一般是按照這個調(diào)整分錄清算

冉老師 

2023 11/20 08:22
是負(fù)數(shù)的,你們前期有虧損可以彌補嗎?沒有的話計入未分配利潤

84785031 

2023 11/19 23:14
這樣可以不用交稅嗎!未分配利潤正數(shù)不還是會交嗎

84785031 

2023 11/20 08:07
咋意思呢

84785031 

2023 11/20 08:07
怎么對沖

84785031 

2023 11/20 08:12
好的,那計入營業(yè)外收入不還是要交稅嘛老師

84785031 

2023 11/20 08:13
剛剛那個分錄是負(fù)數(shù)是嗎,不然兩邊都在增加
