問題已解決
我們公司作為供應商銷售9500,退貨9321,差額做賬如何做呢,銷售4900,退貨5231,差額如何做呢



你好,收入之前950已經(jīng)做了嗎?如果是的話,那你借應收賬款負數(shù)9321
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
2023 11/03 16:29

郭老師 

2023 11/03 16:30
那個不對,你一共銷售出去4900
怎么給你退回這些。

84785010 

2023 11/03 16:45
退貨是以前訂貨的時候退貨的,老師,這兩筆款要如何做呢

郭老師 

2023 11/03 16:47
借應收賬款負數(shù)9321-5231
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)

84785010 

2023 11/03 16:47
老師,分開做分錄是

郭老師 

2023 11/03 16:50
借應收賬款負數(shù)9321
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
借應收賬款-5231
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
