問題已解決
您好,我所得稅年報里有營業(yè)收入和營業(yè)外收入,但是在每季度的增值稅報表里營業(yè)外收入這部分并沒有申報,現(xiàn)在導(dǎo)致所得稅銷售額和增值稅銷售額不符,應(yīng)該怎么辦呢



您好
每季度的增值稅報表里營業(yè)外收入這部分并沒有申報
請問您的營業(yè)外收入是什么收入?補(bǔ)貼還是?
2023 10/26 10:47

84784978 

2023 10/26 10:54
對,營業(yè)外收入這部分并沒有申報 ,就是一些單獨(dú)收取的維修收入等

bamboo老師 

2023 10/26 10:57
營業(yè)外收入入賬了嗎?
單獨(dú)收取的維修收入 不應(yīng)計入營業(yè)外收入啊?

84784978 

2023 10/26 11:00
總之就是入賬也入成營業(yè)外收入了,在所得稅年報里也列入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在稅務(wù)說讓改過來,那是不是得在增值稅申報表里把這部分申報進(jìn)去呀

bamboo老師 

2023 10/26 11:36
是得在增值稅申報表里把這部分申報進(jìn)去
然后賬上調(diào)整到營業(yè)收入

84784978 

2023 10/26 12:14
那增值稅報表改完之后,所得稅年報不用動了吧

bamboo老師 

2023 10/26 12:15
所得稅年報?是去年的業(yè)務(wù)么

84784978 

2023 10/26 12:31
有2021年的,也有2022年的

bamboo老師 

2023 10/26 12:40
以前年度的 那要對應(yīng)更正增值稅 所得稅申報表
