問(wèn)題已解決
老師,我們有一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預(yù)繳的稅款那邊稅務(wù)局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應(yīng)收時(shí),預(yù)繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢



多交的稅款還在應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)借方掛著,等實(shí)際抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)到貸方就直接抵了。
2023 10/19 11:30

84784956 

2023 10/19 11:33
是去年12月份預(yù)繳的,之前都做了,預(yù)交轉(zhuǎn)未交增值稅了,我也不做分錄么

玲老師 

2023 10/19 11:35
不用做了,后面就直接抵稅就行了。
